问题已解决
你好老师,九月份开具了今年九月份到明年六月份的管理费收入发票,十月该如何做凭证?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学您好,借:应收账款,贷:应交税金-应交增值税(销项税额)
每月收入借:应收账款,贷:主营业务收入,
2022 10/14 09:51
84784985
2022 10/14 09:54
钱在十月已经全部打过来了,如果挂预收账款该怎么做呢?
易 老师
2022 10/14 10:04
同学您好,借:银行存款 ,贷:应交税金-应交增值税(销项税额)预收账款
每月收入借:预收账款,贷:主营业务收入,