问题已解决

一般纳税人,建筑公司,业务招待费的成本专票,这个月无销项没有开发票,这个分录的应交税费要不要做待抵扣进项税额,勾选平台上有记录可以勾选,我做账是直接做应交税费-应交增值税进项税额。还是应交税费-待抵扣进项税额?

84785016| 提问时间:2022 10/14 09:59
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
如果你已经抵扣的话,就进入了进项税额里面。
2022 10/14 10:00
84785016
2022 10/14 10:01
没有抵扣哦,我留着年底开票的时候抵
东老师
2022 10/14 10:04
那就进入到待认证进项税额里面。
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