问题已解决
老师,我想问一下,乙公司**甲公司,甲公司开票给建设单位后,乙公司没有给甲公司开发票,甲公司把税费等都扣掉之后把钱打给乙公司了,乙公司这个账要怎么做呢?如果乙公司做无票收入的话相当于所有税都交了两遍
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同学你好
计入工程施工就可以了
2022 10/14 10:24
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2022 10/14 10:29
老师,我不太明白,我们只是收到一笔银行的钱,这个钱也不是甲方直接打给我们的,是甲方把建设单位的汇票直接转给我们公司了,这笔收款怎么做分录呢
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/14 10:33
同学你好
借应收票据
贷应收账款
借银行
贷应收票据
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2022 10/14 10:37
如果这笔钱挂应收账款的话,就是负值了,相当于是乙方欠甲方的,余额可能会一直挂在那
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/14 10:42
他们之前没有欠你们钱吗
不然为啥给你汇票
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2022 10/14 10:48
因为有一笔乙方未及时给甲方开发票,然后甲方把税都扣了后用汇票把钱转给乙方了,且不用乙方再对甲方开票,这就导致在账面上这一笔钱没有对应的收入,甲方不欠乙方钱
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/14 10:53
同学你好
这个之前没有挂往来吗
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2022 10/14 10:58
和这个单位有往来
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/14 11:05
同学你好
那你冲这个往来就可以呀