问题已解决
老师 因开票错误,小规模纳税人2019年开发票18万(税率3%),于2022年9月红冲,仅红冲不重新开具。请问怎么申报?
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速问速答同学你好
按照冲减后的申报收入申报
2022 10/14 12:48
84785035
2022 10/14 12:50
老师 实际销项税额-5242.72 应该填在哪里?
朴老师
2022 10/14 13:03
填写负数收入在对应的税率栏
84785035
2022 10/14 14:13
老师 具体那一栏?
朴老师
2022 10/14 14:17
你开的是几个点的负数发票
84785035
2022 10/14 14:27
税率3%的普票发票
朴老师
2022 10/14 14:31
同学你好
填写第二行或者第三行
84785035
2022 10/14 14:38
老师我这跨年了 ,刚打电话给税务局咨询 他们说正数申报,负数往期更正退税,哪一种方法呢?
朴老师
2022 10/14 14:41
那就按照税局说的来申报了哦