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老师申报增值税的时候,因为开过一个负数发票,所以发票的合计金额已经发负数发票冲掉了,但是税额合计仍然有曾经冲掉负数发票金额,所以税额对不上,我应该如何申报

84785013| 提问时间:2022 10/14 13:19
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 申报的时候按照你开票软件的税额填
2022 10/14 13:21
84785013
2022 10/14 13:22
开票软件的税额,比我实际应该纳的税额多,也是按照开票软件申报吗?那样公司不就是多缴税了吗?
小菲老师
2022 10/14 13:23
同学,你好 不会的,开票软件的金额才是正确的金额
84785013
2022 10/14 13:25
老师您看下这个,上面的金额乘以税率比这个上面显示的税要低
84785013
2022 10/14 13:29
老师这个上面合计金额是879028.05乘5%税43951.40,但是显示的合计税额是65451.36 因为8月份有一个负数发票,所以金额少了,但是税没少
小菲老师
2022 10/14 13:29
同学,你好 有图片吗?
84785013
2022 10/14 13:33
老师这个是图片
84785013
2022 10/14 13:37
老师这种状况,我应该怎么办呢?
小菲老师
2022 10/14 13:37
同学,你好 这个没有税金
84785013
2022 10/14 13:38
我给您发的第一张图是有税金,金额的
84785013
2022 10/14 13:38
这种实际税额,和软件上的税额不一样应该怎么报
小菲老师
2022 10/14 13:49
同学,你好 不是,你这张发票没有税额,你把这张发票找出来看一下
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