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工程施工怎么设置二级科目?月末怎么结转成本?分录怎么做?
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速问速答新准则这个本身就是二级科目了下边可设材料,人工,机械费,间接费用等科目
2022 10/14 15:35
84785046
2022 10/14 15:37
那月末工程施工能直接结转到主营业务成本吗?或者应该怎么结转?具体分录怎么做?
易 老师
2022 10/14 15:41
你好,可以的, 没问题
程项目会计做账
1、工程合同开票挂账:
借:应收账款,
贷:合同结算-价款结算,
应交税金-应交增值税(销项税额)
产生支出,
借:合同履约成本
贷:银行存款原材料等
2、收到工程款,
借:银行存款,
贷:应收账款,
3、确认工程收入,
借:合同结算-收和结转
贷:主营业务收入
结转成本
借:主营业务成本,
贷:合同履约成本,
84785046
2022 10/14 15:48
不好意思,你上面的分录看不懂,什么合同履约成本,合同结算这些科目都没用过。
84785046
2022 10/14 15:52
我的分录就是领料时借:工程施工,贷:原材料, 开出工程发票时挂借:应收账款,货:主营业务收入 应交税费销项,结转时:借:主营业务成本,贷:工程施工,这样的分录可以吗?
易 老师
2022 10/14 15:55
你好,也行的, 没问题老准则是这样的
84785046
2022 10/14 15:59
那老准则是有什么弊端吗?
易 老师
2022 10/14 15:59
同学您好,没有及时确定损益
84785046
2022 10/14 16:05
老师,我看网上有些是用合同成本,合同毛利,还有工程结算成本,工程结算收入的科目来归集,那这些是新准则吗,但是不懂怎么用?
易 老师
2022 10/14 16:17
学员您好,是的,对的
84785046
2022 10/14 16:22
老师能不能把具体分录列一下?
易 老师
2022 10/14 16:26
1、工程合同开票挂账:
借:应收账款,
贷:合同结算-价款结算,
应交税金-应交增值税(销项税额)
产生支出,
借:合同履约成本
贷:银行存款原材料等
2、收到工程款,
借:银行存款,
贷:应收账款,
3、确认工程收入,
借:合同结算-收和结转
贷:主营业务收入
结转成本
借:主营业务成本,
贷:合同履约成本
全了的
84785046
2022 10/14 16:35
合同结算等同工程结算的科目吗?它属于哪一类科目?
易 老师
2022 10/14 16:42
同学您好,同学您好“合同结算”科目既不是资产也不是负债,是 一个具有双重性质的会计科目,可能是资产也可能是负债。
84785046
2022 10/14 16:44
那它跟工程结算是一样的吗?
易 老师
2022 10/14 16:49
是的没错, 是一样的
84785046
2022 10/14 16:56
那老师一般是放在哪个科目呢?他对应的应收账款是资产类的
易 老师
2022 10/14 17:00
借方是资产的,贷方余额是负债。