问题已解决
我一月购买了1000的菜和肉也实际付了1000。但是只有500的发票,就只入了500元的菜和肉。等到我8月才收到之前欠的500元发票,我这张发票怎么做账
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速问速答借管理费用、福利费贷应付职工薪酬、福利费,借应付职工薪酬、福利费贷预付账款。
2022 10/14 16:34
84785010
2022 10/14 16:44
我们是那个餐饮行业,前面是支付的时候直接入了银行存款。这样可以吗:摘要写补录1月购进材料 借:原材料 贷:银行存款
郭老师
2022 10/14 16:47
你好,那把预付账款改成原材料就。
84785010
2022 10/14 16:54
不太懂你的意思。如果像我之前做到银行存款。后面票来的时候有办法冲账吗
郭老师
2022 10/14 16:58
来了发票之后,红冲就是啦,借应付职工薪酬福利费,贷原材料,这个理解不了吗?