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你好老师!我公司一般纳税人,麻烦问下给客户开的这种医疗服务技术服务费发票,申报印花税时是按技术合同还是买卖合同交印花税呢?谢谢

84784995| 提问时间:2022 10/15 07:47
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,按照技术服务合同缴纳
2022 10/15 07:48
84784995
2022 10/15 07:52
嗯,老师因为我公司每月给客户开的这种技术服务费发票都是几十或者几百金额都不大,一个月有25份吧,现在申报季度印花税时应税凭证数量我可以把这每月25份发票3个月合计一起就是75,这样写吗?申报金额也是加一起对吗?
东老师
2022 10/15 08:17
对的,没错的你这么填写就可以
84784995
2022 10/15 08:23
嗯,老师,技术服务费合同和买卖合同税率是万分之三对吗?这月季度申报印花税时技术服务费合同和买卖合同填写一起了?怎么办?
东老师
2022 10/15 08:32
没事,只要是你印花税没少交就没啥事
84784995
2022 10/15 08:35
嗯,好的!谢谢老师
东老师
2022 10/15 08:37
不客气,帮忙给个五星好评
84784995
2022 10/15 08:39
嗯,好的,一定
东老师
2022 10/15 08:55
好的,好的,多谢多谢
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