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1.老师,我怎么感觉这个记账凭证写的是反的,应付职工薪酬这个科目不是先计提再发放福利吗 2.第一步计提福利 借:管理费用开办费 贷:应付职工薪酬 第二步发放福利 借:应付职工薪酬 贷:库存商品 应交税费➖应交增值税进项税额转出

84785029| 提问时间:2022 10/15 10:10
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
没有做反,就是先支付,然后再计提,
2022 10/15 10:22
84785029
2022 10/15 13:50
应付职工薪酬这个科目不是先计提再支付吗?如果工资已经支付了,那计提还有什么用呢?
郭老师
2022 10/15 13:52
先支付后计提也可以的。
郭老师
2022 10/15 13:53
当月发生的直接当月做,现在不需要预提。
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