问题已解决
自然科学研究和实验发展行业归哪一个大类,报税有什么特殊情况吗?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好
根据你的描述,这个是属于
专业技术服务业
报税没有特殊的,正常申报的
2022 10/15 11:25
84785011
2022 10/15 11:27
那我们开出的技术转让发票是免税的,
如果我们收到对方公司开具的技术转让发票,是否可以作为正常进项来抵扣呢
王超老师
2022 10/15 11:28
可以的,这个进项是可以抵扣的,跟你的销项关系不大的
84785011
2022 10/15 11:31
确定可以吗?对方开出的技术转让,对方是不用交税的,为什么我们又可以抵扣呢
王超老师
2022 10/15 11:39
是的,这个你们开出去的免税,不影响的
84785011
2022 10/15 11:40
意思是我们开出去的我们免税,别人拿到我们开出的免税发票,别人又可以抵扣是吗
王超老师
2022 10/15 11:45
你们开出去的是免税,对方是不可以抵扣的,抵扣也是0阿
84785011
2022 10/15 11:46
那我们开出的技术转让发票是免税的,
如果我们收到对方公司开具的技术转让发票,是否可以作为正常进项来抵扣呢
你刚刚的回答是说可以抵扣,关系不大
王超老师
2022 10/15 11:49
那个是别人开给你们的发票,你们是可以抵扣的
84785011
2022 10/15 11:53
老师,根据你的回答,得出:
甲开出的免税发票,甲是不可以抵扣的,我们拿到发票可以抵扣
我们开出的免税发票,我们不可以抵扣,给乙公司,乙公司也不可以抵扣
这不是矛盾的吗
王超老师
2022 10/15 11:54
你把多个主体的问题都混在一起了,这个不行的,这样肯定矛盾的
84785011
2022 10/15 11:56
公司的业务往来不就是多个主体吗?我们收到的很多家发票,开出的也很多家啊,不可能上下游只一家公司吧
王超老师
2022 10/15 11:57
不行的,你需要先确定,你问的是哪一个主体的
84785011
2022 10/15 11:59
我现在问的是我收到甲公司开具的技术转让发票,我能不能作为进项抵扣
我开出的技术转让发票,我是免税的,我能不能放在销项里抵扣
王超老师
2022 10/15 12:01
你们开出去的是免税的,现在这个问题,是你们公司为主体。这个能够确定吗
84785011
2022 10/15 12:03
你这不是浪费我的提问次数吗?不能确定的问题我问你干嘛?
我要问的是我收到甲公司开具的技术转让发票,我能不能作为进项抵扣
我开出的技术转让发票,我是免税的,我能不能放在销项里抵扣
王超老师
2022 10/15 12:44
你们开出去的发票,对方是不可以抵扣的
84785011
2022 10/15 13:01
那我们收到对方开的免税发票呢?我们可以抵扣吗?
王超老师
2022 10/15 13:35
你们收到的免税发票是不可以抵扣的