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4月份开专票是按3%开具才对的。然后我同事按1%开了,所以账上的未交增值税少了2%的税额,增值税申报表上是按3%交税了。做账的时候,就有2%的差额了,这样我要怎么调整呢
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速问速答你好,学员,
借主营业务收入
贷应交税费应交增值税
2022 10/15 13:28
4月份开专票是按3%开具才对的。然后我同事按1%开了,所以账上的未交增值税少了2%的税额,增值税申报表上是按3%交税了。做账的时候,就有2%的差额了,这样我要怎么调整呢
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