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老师好,我们前期认证的进项税额,现税管员不让我们抵扣,让我们转出,请问怎么填表?这个转出后以后还可以抵扣不

84785045| 提问时间:2022 10/15 15:08
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 这个你直接填写在14行进项税额转出,不可以抵扣了
2022 10/15 15:16
84785045
2022 10/15 15:19
14行数据不是附表带出来的吗?填附表2么?23行还是24行
84785045
2022 10/15 15:20
直接填主表14行?
王超老师
2022 10/15 15:23
是的,你直接填写14行的
84785045
2022 10/15 15:25
直接填不行喔
王超老师
2022 10/15 15:27
附表二也是需要填写的 增值税申报表附表二“进项税额转出”填报的是本期(即当月所认证)进项税额中需要转出的部
84785045
2022 10/15 15:28
本月未认证,前几个月认证的
王超老师
2022 10/15 15:33
你附表二的二、进项税额转出额填写了吗
84785045
2022 10/15 15:35
前面是问了呀?不晓得填23行还是24行,这个有区别吗
王超老师
2022 10/15 15:49
这个需要知道你们是什么原因进项转出的,如果不知道,填写在其他应作进项税额转出的情形
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