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这个税控抵扣280怎么操作的
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速问速答你好
主表应纳税减征额
和附表四填写了嘛
2022 10/15 17:38
84785024
2022 10/15 17:39
老是你看看,我都填了就是提示第一个,你看看附表四是不是填的漏了啥
郭老师
2022 10/15 17:40
看不到
挡住了啊
哪里有申报表
84785024
2022 10/15 17:41
这个看不到?
84785024
2022 10/15 17:42
这个附表4填写的是序号1但是最下面合计没有数字不知道为啥
郭老师
2022 10/15 17:42
主表看不到怎么核对,
这个减免明细表填写的是正确的,如果不对的话第一个回复会告诉你的
郭老师
2022 10/15 17:42
发表的里面填写了吗。
84785024
2022 10/15 17:49
填写了呀,不知道为啥通过不了
郭老师
2022 10/15 17:55
附表四也填写了嘛
重新保存下
84785024
2022 10/15 17:55
试了很多次了就是不行啊
84785024
2022 10/15 17:57
你看是不是这个合计,第四列没有数字是不是正常的
郭老师
2022 10/15 17:57
填写的对
退出去重新进试一下。
84785024
2022 10/15 17:59
还是不行的,就是提示合计栏数字不对
84785024
2022 10/15 18:00
这个,上一个图片发给你了,合计就是没数字
84785024
2022 10/15 18:02
我知道了,还要填写附表五
郭老师
2022 10/15 18:29
五是附加税的
你说的是4吧
84785024
2022 10/15 18:33
附表5下面还有增值税减免表
郭老师
2022 10/15 18:38
不需要填写五
五里面都是附加税的
增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。