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4月份的时候增值税申报1000,财报填的是1000-280=720(金税盘设备抵免),7月忘了做统一调整。现在10月报税,增值税应该是2000,我减了280交了1720,财报应交税费怎么填?

84785046| 提问时间:2022 10/15 17:40
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
账上这次填写2000 之前是提前做了
2022 10/15 17:41
84785046
2022 10/15 17:43
资产负债表上填2000是吧。
84785046
2022 10/15 17:44
还有,税金及附加用调整吗?
郭老师
2022 10/15 17:46
是的,之前税金及附加少做了吗?如果是的话补上
84785046
2022 10/15 17:48
4月按1000交的,10月按减了280的增值税交的
84785046
2022 10/15 17:50
280元的税盘费用是每年可以抵免的吗?凭证怎么做?
郭老师
2022 10/15 17:56
你的附加税就不需要调整的。
郭老师
2022 10/15 17:56
借管理费用、办公费贷银行存款抵扣, 借应交税费、应交增值税减免税款, 借管理费用、办公费负数
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