问题已解决
去年的账,又一笔2000多的,成本没发票直接结转了,报年报的时候我调增了。这月老板又把发票找到了,我该怎么办?这个怎么调,年报明年还调回来吗?
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速问速答同学,去年因为纳税调增导致多交税了嘛~
如果是亏损,就不用调整纳税申报表了。直接把发票放到去年凭证里就可以了。(因为账务也已经正常处理了),对报表数据是没影响的。主要影响的还是纳税申报的企业所得税。
如果是盈利,造成多交了2000*25%=500元的企业所得税。企业已经把钱交给税局了,想让税局再退钱很难(如果牵涉退钱的,一般税局都会让企业提供账进行检查)。
所以这个不建议同学调整,如果调整可能得不偿失。
2022 10/15 22:12
84785033
2022 10/15 22:15
问题当时按2000调整的,找到的
发票才有1500
林夕老师
2022 10/15 22:19
同学;
入账做的分录没错叭,老师看同学表述的是正常做账了,只是后面没有附发票。
在报税时纳税调增了。(与正常业务的差异,就是报税纳税调增了,这个尽量不要调整了,自己企业承担多交的企业所得税)
林夕老师
2022 10/15 22:20
如果要调整纳税申报,还需要去税局修改去年已经进行汇算清缴的报表。还面临着可能被查账的风险。