问题已解决

8月份收到几张专票,账务处理是在借:应交税费—待认证进项税额。而9月份现在认证抵扣了,现在做账发现不能抵扣,要进项转出,怎么做账务处理?

84784976| 提问时间:2022 10/16 16:16
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费、应交增值税进项 贷应交税费待认证 借管理费用等贷应交税费、应交增值税进项转出。
2022 10/16 16:20
84784976
2022 10/16 16:24
这两笔分录能否做到一张记张凭证上,9月的账务处理上
郭老师
2022 10/16 16:30
你好,一笔两笔分开都可以的。
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