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我们企业帮别的公司代支付了360元刻公章的钱,如何做账
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借:其他应收款
贷:银行存款等
2022 10/16 19:09
84785046
2022 10/16 19:09
这是一个收不回来的款
bamboo老师
2022 10/16 19:10
借:营业外支出
贷:银行存款等
84785046
2022 10/16 19:11
这是政府部门要求我们公司法人注册的一个农业的公司,由我们领导注册公司,那个公司暂时还没有钱,所以我们领导说我们付
bamboo老师
2022 10/16 19:12
您支付了 后期不还 就计入营业外支出
84785046
2022 10/16 19:21
给单位领导报销差旅费如何做账
bamboo老师
2022 10/16 19:22
借:管理费用-差旅费
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款
84785046
2022 10/16 19:23
借管理费用差旅费,贷银行存款对吗
bamboo老师
2022 10/16 19:23
如果有进项税额 还有应交税费的
84785046
2022 10/16 19:24
税率写的免税,发票上,是个飞机票
bamboo老师
2022 10/16 19:31
请问是旅游公司开具的吗
84785046
2022 10/16 19:39
企业有几个不是公司员工,临时值班的人,他们的工资我也要计提管理费用,应付职工薪酬吗
bamboo老师
2022 10/16 19:40
几个不是公司员工,临时值班的人 应该是劳务费 不计入工资