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老师我问一下我的计提工资和发放工资对吗

84785002| 提问时间:2022 10/17 10:17
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;    不对哦; 看我写的参考 :   全套分录我都给你咧了。 参考下   1、计提工资: 借:管理/销售费用等 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保:(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3、次月发放工资时: 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4、上交杜保: 借:应付职工薪酬——社保 其他应收款-个人社保 贷:库存现金/银行存款 5、上交个人所得税: 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款  
2022 10/17 10:19
84785002
2022 10/17 10:25
计提工资是税前的是吗
84785002
2022 10/17 10:25
那我之前都计提错了需要怎么处理呢
meizi老师
2022 10/17 10:27
你好1; 是的; 2.  红冲了重新做   
84785002
2022 10/17 10:33
之前几年都错着呢
meizi老师
2022 10/17 10:37
 你好;   你之前错误的 ;  那就先不动了。  22年10月开始按正确的做   
84785002
2022 10/17 10:38
那之前就这样了吗
meizi老师
2022 10/17 10:40
 你好;之前的 不影响成本费用的 就不用动了。假如你少做了过度科目的; 如果成本费用影响了。 就必须要改   
84785002
2022 10/17 10:45
好的谢谢
meizi老师
2022 10/17 10:48
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价 
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