问题已解决
老师我问一下我的计提工资和发放工资对吗
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速问速答你好; 不对哦; 看我写的参考 : 全套分录我都给你咧了。 参考下
1、计提工资:
借:管理/销售费用等
贷:应付职工薪酬——工资
2、计提社保:(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3、次月发放工资时:
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4、上交杜保:
借:应付职工薪酬——社保
其他应收款-个人社保
贷:库存现金/银行存款
5、上交个人所得税:
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2022 10/17 10:19
84785002
2022 10/17 10:25
计提工资是税前的是吗
84785002
2022 10/17 10:25
那我之前都计提错了需要怎么处理呢
meizi老师
2022 10/17 10:27
你好1; 是的; 2. 红冲了重新做
84785002
2022 10/17 10:33
之前几年都错着呢
meizi老师
2022 10/17 10:37
你好; 你之前错误的 ; 那就先不动了。 22年10月开始按正确的做
84785002
2022 10/17 10:38
那之前就这样了吗
meizi老师
2022 10/17 10:40
你好;之前的 不影响成本费用的 就不用动了。假如你少做了过度科目的; 如果成本费用影响了。 就必须要改
84785002
2022 10/17 10:45
好的谢谢
meizi老师
2022 10/17 10:48
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价