问题已解决
老师我们是建筑企业,去年的一张发票已经认证抵扣,现在被认定为虚开,合同和发票钱我们都已经付完。这个账怎么调整做分.成本也不让抵扣,都怎么做转出分录啊
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你好通过以前年度损益调整
2022 10/17 10:25
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2022 10/17 10:27
老师分录怎么平
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2022 10/17 10:28
钱也不可能要回来是不是以前年度损益调整对应着营业外
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2022 10/17 10:28
借:营业外支出贷进项税转出还有成本用啥分录
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小宝老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/17 10:34
借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润