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老师好!问下企业在所得税汇算清缴前收到的跨年发票,如果金额较大,涉及到损益类科目做账时需要做到以前年度损益调整里边吗?

84784971| 提问时间:2022 10/17 12:51
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,企业会计准则,做账的是这么做。
2022 10/17 12:52
84784971
2022 10/17 12:56
您量错了吧?
郭老师
2022 10/17 13:00
你好,企业会计准则是这么做,如果是小企业可以准则不修改,汇算清交的直接做到今年。
84784971
2022 10/17 13:04
如果20年购入商品,暂估入库,21年汇算前取得发票,涉及不到损益类科目,咋做到以前年度损益调整啊?
郭老师
2022 10/17 13:07
你好,什么时间确认的收入,你不是刚才说涉及到损益类的科目。
84784971
2022 10/17 14:06
没有确认收入,这个和更正以前年度错账是一样的处理方式吗?
郭老师
2022 10/17 14:06
借应付账款贷库存商品,然后再做发票的,借库存商品应交税费、应交增值税进项贷应付账款。
郭老师
2022 10/17 14:06
直接红冲之前的,然后再做发票的,这个根本就没有涉及到损益类的。
84784971
2022 10/17 14:07
假如21年收到的20年的跨年发票,财务报表需要调整20年财务报表期末数和21年财务报表期初数吗?
郭老师
2022 10/17 14:08
不需要的不需要调整。
84784971
2022 10/17 14:09
更正以前年度错账的和收到跨年发票的都不需要调整财务报表吗?
郭老师
2022 10/17 14:09
对的,是的,都不需要的。
84784971
2022 10/17 14:10
您讲的和另一个学堂老师讲的咋不一样呢,那个老师说需要调整,20年和21年的财务报表都需要调整
郭老师
2022 10/17 14:10
你好建议不要调整的账务处理,直接做到这个月,如果你调整了之后 上亿年的期末数据和下一年的期初余额不一致,税务局会问起来的,会要求你们写说明,也得要求你们调整。
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