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老师,我们公司9月付的房租。当时没开发票。10月开具的专票 那我9月账借:预付账款 贷:银行存款 10月账分录如何记账呢?

84784963| 提问时间:2022 10/17 15:03
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,如果支付的是九月份的借管理费用,应交税费,应交增值税进项贷银行存款。
2022 10/17 15:10
84784963
2022 10/17 15:11
老师 不是按月缴纳的房租。是预付房租。预付10.10-1.10的
郭老师
2022 10/17 15:12
那在十月份借管理费用、 应交税费,应交增值税进项 贷预付账款 管理费用是一个月的进项,是发票的税额。
郭老师
2022 10/17 15:12
然后每个月需要分摊借管理费用,贷预付账款。
84784963
2022 10/17 15:24
好的老师 我明白了。谢谢老师
郭老师
2022 10/17 15:26
不用客气,工作愉快。
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