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交一年的房租,1万,收到5千的发票,借预付账款1万,贷银行存款1万,然后每月做一次,借管理费用4千,贷预付账款4千?只能按收到的发票金额分摊到每个月?需做预付账款的分摊表吗?

84784977| 提问时间:2022 10/17 15:14
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个是需要做分摊表的,需要
2022 10/17 15:14
84784977
2022 10/17 15:18
按一年摊销的话,我做的分录对不对,按发票金额摊销还是实际金额摊销
84784977
2022 10/17 15:18
计入长期待摊费用可以吗?
小锁老师
2022 10/17 15:18
您好,你的是对的,按照实际的金额
84784977
2022 10/17 16:08
我做的是按发票金额摊销的您说按实际金额,到底谁正确呀
84784977
2022 10/17 16:09
我发票只有5千,按1万的成本摊销,是不是不对呀
小锁老师
2022 10/17 16:12
你实际金额是5欠还是1万
84784977
2022 10/17 16:17
我一年的房租是1万,实际付就是1万,但是他只给开5千的发票,另外5千以后也不会开给我了,计提的时候是按5千还是1万分摊
小锁老师
2022 10/17 16:30
按照1万,不管怎么样都是1万
84784977
2022 10/17 16:40
那发票不用管!没有发票也能入账?
小锁老师
2022 10/17 16:43
嗯,但是需要到最后汇算调增
84784977
2022 10/17 16:52
意思发票不一致的情况,按实际情况入账,年终的时候调整年申报表就行了,不用调账;年税务报表和年会计的报表不一致,有出入的地方,需要什么凭证吗?
小锁老师
2022 10/17 16:55
嗯对,是这个意思的,这种的不需要凭证
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