问题已解决
我今天才发现8月份我有张发票开错了,今天才开了负数发票,那我在申报增值税时候,怎么操作呀,这个负数怎么操作
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你好,您开了其他正数发票了吗?
2022 10/17 15:15
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2022 10/17 15:17
开了,当时也开了很多其他正数发票
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/17 15:17
你按照正数和负数相抵,以后的金额就可以申报
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2022 10/17 15:27
如果货物名称是软件研发服务 那么应该填写在哪一列呀,是货物及劳务,还是服务,不动产和无形资产啊
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/17 15:29
抱歉,这个我不确定他这个税率是多少。
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2022 10/17 15:30
研发服务免税的,小规模纳税人
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/17 15:31
填写在服务这个栏次里面。
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2022 10/17 15:32
小规模需要填写哪几列就行了呀
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/17 15:33
填写在其他免税销售额里面。