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老师您好!这道题题目是结转增值税,但我没看懂答案,请帮助讲解,谢谢!
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速问速答同学你好
其实就是期末我们要把之前核算的进项税额/进项税额转出都要从对应科目结转到未交增值税,通过转出未交增值税这个科目过度,月度里边我们做业务的时候进项税额借方、进项税额转出是贷方,月底结转就是反方向,然后转出未交增值税这个就轧差就可以了,轧差的数转入未交增值税里边。
2022 10/17 16:29
老师您好!这道题题目是结转增值税,但我没看懂答案,请帮助讲解,谢谢!
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