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老师就是员工报销费用,9月发生的费用,开票开晚了,开成十月的,那这个怎么入账呢?

84784957| 提问时间:2022 10/17 16:18
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韦老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好!你计入10月份的费用就可以了。
2022 10/17 16:19
84784957
2022 10/17 16:25
老师还有就是社保,公积金,不是入账做分录吗?公司有研发人员的,有管理部门的,这个应该怎么做分录,之前做高薪申请的时候老师说要分开入,那这个分录是什么,我参考一下
84784957
2022 10/17 16:26
那如果分开分管理和研发的话,那最后做工资分录应该怎么做呢?老师分录是什么我参考一下
韦老师
2022 10/17 16:31
你好!麻烦重新提交一下新问题哦谢谢啦
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