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大明酒厂为增值税一般纳税人,7月发生下列业务:(3)发出材料一批,委托玉龙酒厂加工黄酒5吨,发出材料成本为30000元(不含税),双方协商加工费为6000元(不含税),由受托方代收代缴消费税,款项已结清,收到玉龙酒厂开具的专用发票,黄酒已收回,收回后计划直接出售。它的消费税应该怎么计算(题目虽然不完整,但是不影响)

84785034| 提问时间:2022 10/17 17:37
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小默老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,高级会计师
你好同学,按照题目计算出 消费税=(30000+6000)/(1-10%)*10%
2022 10/17 19:55
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