问题已解决
老师,9月份,计提10月份社保,10月份发现计提多了,怎么处理会计分录啊
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你好
这个要红冲回去的
借:应付职工薪酬
贷:管理费用
2022 10/17 21:27
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2022 10/17 21:30
如果计提少了是不是应该,借管理费用少借的部分 代贷应付职工薪酬啊
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王超老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/17 21:33
是的,你的理解是正确的
老师,9月份,计提10月份社保,10月份发现计提多了,怎么处理会计分录啊
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