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老师,9月份,计提10月份社保,10月份发现计提多了,怎么处理会计分录啊

84785011| 提问时间:2022 10/17 21:24
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 这个要红冲回去的 借:应付职工薪酬 贷:管理费用
2022 10/17 21:27
84785011
2022 10/17 21:30
如果计提少了是不是应该,借管理费用少借的部分  代贷应付职工薪酬啊
王超老师
2022 10/17 21:33
是的,你的理解是正确的
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