问题已解决
老师,9月份,计提10月份社保,10月份发现计提多了,怎么处理会计分录啊
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好
这个要红冲回去的
借:应付职工薪酬
贷:管理费用
2022 10/17 21:27
84785011
2022 10/17 21:30
如果计提少了是不是应该,借管理费用少借的部分 代贷应付职工薪酬啊
王超老师
2022 10/17 21:33
是的,你的理解是正确的
老师,9月份,计提10月份社保,10月份发现计提多了,怎么处理会计分录啊
赶快点击登录
获取专属推荐内容