问题已解决
老师好,科目余额表中,应收账款和应付账款里面的期末借方余额,期末贷方余额都有金额该怎么销账呢?
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速问速答您好
请问是同一家单位吗
2022 10/18 10:18
84784985
2022 10/18 10:19
是同一家单位
bamboo老师
2022 10/18 10:19
借:应付账款
贷:应收账款
这样写分录调整
84784985
2022 10/18 10:22
说错了不是同一家单位
bamboo老师
2022 10/18 10:24
不是同一家单位 那不可以做账填在
应付账款借方余额填预付账款栏次
应收账款贷方余额填预收账款栏次
84784985
2022 10/19 09:25
这样不还是没有消掉账吗,
如果应收账款期末余额在借方,要向对方收钱回来;应收账款期末余额在贷方,要给对方开发票,这样是不是就可以把这家公司的账销掉?
那么如果应付账款期末余额在借方,就是让对方开票过来;应付账款期末余额在贷方,付款给对方,是不是这样的?
老师我这样的对吗?
bamboo老师
2022 10/19 09:26
应收账款期末余额在借方,要向对方收钱回来;应收账款期末余额在贷方,要给对方开发票,这样是就可以把这家公司的账销掉
应付账款期末余额在借方,就是让对方开票过来;应付账款期末余额在贷方,付款给对方,是这样的
84784985
2022 10/19 09:27
好的,谢谢老师!
bamboo老师
2022 10/19 09:27
不客气哈 欢迎有疑问继续提问