问题已解决
老师,请问一下,我接收过来的账,他期初已交税金金在借方余额挂着81728.94元,他这个已交税金的会计分录是怎么写的,那我现在交接过来,在7月份缴纳增值税的会计分录我要怎么写呢
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你好; 借应交税费-未交增值税贷应交税费- 应交增值税- 已交税金
2022 10/18 15:43
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2022 10/18 15:46
老师不是应该直接银行存款了吗,为什么还要写已交税金呢
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meizi老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/18 15:51
你好; 你之前 已交税金 贷方已经做了缴纳分录了哦
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2022 10/18 16:04
老师,我没有懂,那现在我做账是不是就是收到销项的发票,正常做:借:银行存款 100 贷:主营收入 88.50 应——应(销)11.5 收到进项发票做 借,库存商品70.80 应——应(进)9.2 贷:银行存款80 那 么,现在要上税2.3, 如果要做在已交税金额,我接下来要怎么做账
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2022 10/18 16:07
你好; 说明你当月预交了当月 税费才会走; 借 应交税费- 应交增值税- 已交税金 贷银行存款 科目 ; 然后月末结转: 借应交税费-未交增值税贷应交税费- 应交增值税- 已交税金 ; 到时 有收入 计提增值税 抵减 预交的金额
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2022 10/18 17:01
没有预交,就是正常的上个月税,下个月缴纳
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meizi老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/18 17:13
你好; 那就不应该走已经税金科目的; 说明你们科目都不对的; 正常是这样做 比如
如果是一般纳税人 销项税额大于进项税额,结转增值税分录是,
借:应交税费-应交增值税(销项税额),
贷:应交税费-应交增值税(进项税额),
应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。
同时,
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税),
贷:应交税费-未交增值税。
次月缴纳:借
应交税费-未交增值税贷银行存款