问题已解决

老师,我公司上个月销售一批货物并开具增值税专用发票,在这个月对方全部退货,并给我们开具了一张发票,我这边应该怎么做账呢

84785008| 提问时间:2022 10/18 15:53
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星河老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
同学 你好, 1、销售退货的会计分录如下: 借:主营业务收入 贷:银行存款/库存现金等 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税企业)(红字) 同时,冲回成本 借:库存商品 贷:主营业务成本
2022 10/18 15:59
84785008
2022 10/18 16:02
对方给我们开的增值税专用发票和我们给他们开的金额是一样的,是正数发票,这样可以直接用红字做账吗
星河老师
2022 10/18 16:21
同学, 为什么退货不是做红字发票呢?这个不合理哦,不能够这样虚开的。
84785008
2022 10/18 16:24
这样属于虚开发票吗?我不懂,所以问一下老师怎么做账,那这样不符合是要让对方收回这张发票再给我们开红字发票吗?
星河老师
2022 10/18 16:29
同学 对的。这个应该是你们开具红字发票,对方已经认证了吗?
84785008
2022 10/18 16:37
已经认证了
星河老师
2022 10/18 16:50
同学 这个是这样的。 购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
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