问题已解决
进购的材料发票跨年开具红字发票后进项税额如何账务处理?
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借预付账款、
贷原材料、
应交税费、应交增值税进项转出。
2022 10/18 16:35
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2022 10/18 16:37
郭老师好~这个是不是在开具负数发票后再补这笔分录?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/18 16:37
你好,你开了红字信息表就可以做这个。
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2022 10/18 16:40
你好不好意思我还想再问详细点~是不是当年的红冲发票可以直接开负数发票就行了~跨年的就需要刚刚你给的分录做是这样的吗?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/18 16:41
你好,跨年和本年都是可以做这个的,跨年的话,你涉及到损益类的科目吗?你结转了成本没有。
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2022 10/18 16:45
没有~我做负数分录后一直有一笔进项税挂在余额贷方
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/18 16:46
你好,你再把它结转到转出未交增值税就可以的。
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2022 10/18 16:55
好的好的~谢谢老师~如你刚才说讲到如果涉及到损益类已结转了成本该如何账务处理
谢谢
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/18 16:56
做了我上面的第一个分录之后,借原材料、借主营业务成本负数
当年在做这个,
如果是跨年的,借原材料贷以前年度损益调整