问题已解决
老师,麻烦帮我看看这两笔计提社保和缴纳社保的分录是不是写错了
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速问速答同学你好
单位部分还是什么
2022 10/18 16:49
84785016
2022 10/18 16:51
公司部分和个人部分的
朴老师
2022 10/18 16:54
您好,1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
84785016
2022 10/18 16:58
老师,我还是没看明白分录,我现在是计提9月的社保费,然后马上就交9月的社保费,该怎么写分录
朴老师
2022 10/18 17:01
就是上面的分录哦
计提了然后缴纳
84785016
2022 10/18 17:04
那我的科目余额表有个数不平,就是个人部分那个金额不平,是怎么回事?
朴老师
2022 10/18 17:06
个人部分是从工资里扣的
84785016
2022 10/18 17:09
那就是我计提工资的时候要把个人部分做收回的分录,是吗?
朴老师
2022 10/18 17:11
不是的
是发工资的时候扣回
84785016
2022 10/18 17:15
可是我的科目余额表就是差这个数不平,现在不知道怎么做了
朴老师
2022 10/18 17:18
你是当月交当月的社保吗
84785016
2022 10/18 17:19
是的,9月份的社保,然后9月就交了
朴老师
2022 10/18 17:22
那你做的分录不对
个人的金额是多少你得知道
84785016
2022 10/18 17:43
老师 你可以帮我写一下吗?缴纳了1236.44元,公司部分831.61元,个人部分404.83元
朴老师
2022 10/18 17:53
您好,1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等) 831.61
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)404.83
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 831.61
其他应收款——社保(个人部分)404.83
贷:银行存款或现金