问题已解决
还有一个问题,我8月付海运费,发票10月才开回来给我,那这个发票我是可以直接放到8月的账单里面吗?账本里面我8月付了一些海运费,9月付了一些海运费,10月一起开了票,这个怎么处理呢?
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速问速答你好,不可以,你可以先在本月暂估,发票收到后在收到发票的月份冲暂估,然后按照发票正常入账
2022 10/18 17:06
还有一个问题,我8月付海运费,发票10月才开回来给我,那这个发票我是可以直接放到8月的账单里面吗?账本里面我8月付了一些海运费,9月付了一些海运费,10月一起开了票,这个怎么处理呢?
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