问题已解决
老师,您好,一般纳税人,2018年之前会计计错了一份发票,已作废但还录了贷;主营业务收入20万,借:应收账款20万, 现在我更正,是借,应收账款20万,贷,利润分配-未分配利润20万对吗
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速问速答对的,是的,你看一下你的所得税是不是少交了。
2022 10/19 08:47
84785019
2022 10/19 09:03
没有,是未分配利润少了,税局会觉得异常吗
郭老师
2022 10/19 09:07
你好,你的增值税销售额和所得税的销售额是不是不一致?
郭老师
2022 10/19 09:07
要是不一致的话,税务局就会问起来的。
84785019
2022 10/19 09:26
我没做销项税额,我不想这个对不上,一直都对,我不太明白以前会计为什么这样做,最基本的都会错,应该是账的问题,以前做账和申报分开的,
郭老师
2022 10/19 09:29
你好,你当时做这笔分录的时候,你的增值税申报表里面的销售额减少了吗?如果没有减少的话,你的增值税销售额和所得税的销售额就不一致。你可以查一下当时的当月的销售额。
84785019
2022 10/19 09:59
当时是一个人申报,一个人录账,申报应该是对了的,所以我能不入这个未分配利润吗
郭老师
2022 10/19 10:01
如果你修改之前的汇算清交,可以做未分配利润。没有问题的。
84785019
2022 10/19 10:21
所得税没少到,
郭老师
2022 10/19 10:21
你好,所得税没有少交的话就可以这么做的。
84785019
2022 10/19 10:33
但负债表的未分配利润少了,采集报表时,所有者权益表里的未分配利润不懂怎样填
84785019
2022 10/19 10:35
这里的年末未分配利润对不上负债表的期末未分配利润额
郭老师
2022 10/19 10:44
你好,未分配利润等于期初加上本年的净利润,再加上你20万。
84785019
2022 10/19 10:46
20万不是冲红了,应该是减掉20万才对,是吗
郭老师
2022 10/19 10:53
你好
增加好吧
你是增加了利润。
郭老师
2022 10/19 10:53
你之前利润减少啦。你的收入多红冲啦。
84785019
2022 10/19 11:01
不是,是以前利润多了,因为是以前会计录多了作废的销售发票,现在是利润分配记到了贷方,借:应收账款-20万,贷未分配利润-20万,属减少对吗
郭老师
2022 10/19 11:03
对的,是的,是这么做的。