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我月末购入原材料,材料到了,已经投入使用了。可是发票还没到。分录要怎么处理

84784951| 提问时间:2022 10/19 14:16
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借原材料,贷应付账款,暂估正常做账就可以的,发票到了之后你再。
2022 10/19 14:17
84784951
2022 10/19 17:02
发票还有来,领料进成本时这个不是要已含税价进成本了吗。后期要怎么处理
郭老师
2022 10/19 17:05
你好,你按照不含税的来暂估。
郭老师
2022 10/19 17:05
借生产成本贷原材料,继续做下一步就可以的。
84784951
2022 10/19 17:12
老师,你的意思是收到材料的时候照顾出不含税的材料款。等收到发票在去更正吗
84784951
2022 10/19 17:14
老师,如果我产品拿给出去做样品这个要怎么账目处理
郭老师
2022 10/19 17:15
对的,是的,借销售费用贷库存商品,应交税费,应交增值税销项,这个是赠送出去的。
84784951
2022 10/19 18:19
赠送的还有出税费吗,产品是成本价来的
郭老师
2022 10/19 18:20
需要的这个增值税是市场价格乘以税率。
84784951
2022 10/19 18:29
还要开发票吗、
84784951
2022 10/19 18:31
对了,老师。如果购入原材料。我可以这样处理不 未取得发票 借:原材料(不含税) 贷:应付账款 取得发票 借:应交税费-待验证 贷:应付账款
郭老师
2022 10/19 18:48
可以,不用开发票的,可以这么做的
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