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老师,我们小规模纳税人第三季度开局普票600122.18元,负数发票37766.47元,我该怎么填写增值税申报表呀?填第几行?开局的免税普票超过45万二而且还有负数发票?我该怎么填写金额

84785009| 提问时间:2022 10/19 17:48
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立峰老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
同学你好,主表填第12行,如果不是差额扣税附表一不用填。减免税表填代 2022 15号文件
2022 10/19 18:08
立峰老师
2022 10/19 18:08
只要开的和红冲的都是免税的,填接填金额。
84785009
2022 10/19 19:34
减免税表填什么呀?老师,第几行?我直接填写600122.18元就行?
立峰老师
2022 10/19 19:38
在增值税《增值税减免税申报明细表》中选择减免项目“小规模纳税人3%征收率销售额免征增值税……”,对应的减免性质代码为“01045308”,再填写对应免税销售额。
立峰老师
2022 10/19 19:38
是的,直接填金额就可以。
84785009
2022 10/20 09:30
老师,在免征增值税项目销售额填上数据就行吧?免税销售额口才项目本期实际扣除金额这一列不需要再填了吧?
84785009
2022 10/20 09:30
老师,这样填就行了?
立峰老师
2022 10/20 10:03
你看对应的文件是2022 15号不是,代码应该 是01045308
84785009
2022 10/20 10:04
看了。15号,我直接在销售额下面填上就行对吧?图片中发的,你看空填的对不对?
立峰老师
2022 10/20 10:09
对这样填上就可以。
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