问题已解决
给员工上的意外险,发票隔月才收到,这两个月怎么做分录呀
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借应付职工薪酬福利费贷银行存款,然后发票到了之后,借管理费用、福利费贷应付职工薪酬福利费。
2022 10/20 12:34
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2022 10/20 12:56
支付当月不走预付账款吗?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/20 12:57
你好,直接做应付职工薪酬福利费就可以的。
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2022 10/20 13:26
那我走预付账款,这个月发票到了再做一笔借管理费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷管理费可以吗?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/20 13:26
借管理费用贷应付职工薪酬,
借应付职工薪酬贷预付账款,应该是做这个
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2022 10/20 13:27
好的明白谢谢
好的谢谢
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/20 13:27
不用客气工作顺利