问题已解决
老师好:公司是8月份进项留抵税2000,9月销项税额3000,这里销项大于进项,(知道要缴税1000元)但完整的计提结转分录和次月缴纳的分录怎么列?请老师给列下这个业务的分录带上数字。
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速问速答借应交税费应交增值税销项3000
贷应交税费应交增值税转出未交增值税3000
借应交税费应交增值税转出未交增值税2000
贷应交税费应交增值税进项2000
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税,1000
贷应交税费,未交增值税1000
如果你的
留底之前没有结转,在进项里面做这个。
2022 10/21 10:19
郭老师
2022 10/21 10:19
次月借应交税费,未交增值税,贷银行存款
84784984
2022 10/21 10:30
8月的2000留抵税额没有结转,不是说进项大于销项税额就不需要结转吗?9月份销项税额3000,没有进项税额,
郭老师
2022 10/21 10:31
他那没有结转,就在进项余额里面不是吗?在进项余额里面就做上面的分录。
郭老师
2022 10/21 10:31
进项大于销项可以结转,也可以不用结转。
84784984
2022 10/21 11:01
老师好:完整是这样子的:6月销项税额400;进项税额650.留抵余250(都没做分录账务处理)
8月销项税额700、进项税额2450.留抵是2000,(以上都是进项大于销项做结转账务处理)
9月销项税额3000,进项税额430这里销项大于进项,(最后知道要缴税570元)但完整的计提结转分录和次月缴纳的分录怎么列?请老师给列下这个业务的分录带上数字。
郭老师
2022 10/21 11:04
六月份借应交税费、应交增值税销项丝白应交税费、应交增值税转出,未交增值税250,贷应交税费、应交增值税进项650。
郭老师
2022 10/21 11:05
八月份借应交税费、应交增值税销项700,
应交税费应交增值税转出未交增值税2450-700
贷应交税费、应交增值税进项2450。
郭老师
2022 10/21 11:05
九月份借应交税费应交增值税销项3000
贷应交税费、应交增值税转出未交增值税、3000-430
应交税费、应交增值税进项430
借应交税费、应交增值税转出未交增值税570
贷应交税费,未交增值税570
84784984
2022 10/21 12:15
六,八月的分录都没有做老师的那两个分录,一直是进项大于销项,可以不用做吗?
郭老师
2022 10/21 12:16
可以的,可以这么做的。
84784984
2022 10/21 12:43
可以这么做?是6和8月无需做分录,那九月份要缴税费了,就单做老师以上九月份的就可以吗?
郭老师
2022 10/21 12:48
可以的,可以这么做的。