问题已解决

老师,下午好!我司经常是客户会多付款给我司,然后又要求退回给客户例如退200元给客户,是不是这样做 借:应收账款 2 00 贷:银行存款200.是这样做会计分录吗?

84784969| 提问时间:2022 10/21 14:38
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你收到的时候做的是应收账款,对的。
2022 10/21 14:42
84784969
2022 10/21 14:46
我现在是把多收金额退回给客户,我想问一下我会计凭证是否正确:借:应收账款 贷:银行存款
郭老师
2022 10/21 14:48
多收的款项之前收到的时候是不是做到了应收账款,如果是的话没有问题啊。
84784969
2022 10/21 14:51
是这样的,例如光华公司在8月份应收账款立账是8000元,实际付款8500元,现在客户要求把500元退回给他,我现在做退回客户会计分录:收到款的时候:借:银行存款8500 贷:应收账款 8500 退回多付款的时候:借:应收账款 500 贷:银行存款500元。我可以这样做嘛?
郭老师
2022 10/21 14:56
可以打可以打可以打可以打。
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