问题已解决
每个月应交增值税是每个月的销项额-每个月进项额? 假如4月份销售100万,去低的进项税额是4月份的还是哪个月的都可以去低?
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你好,同学,以前月份剩余的还没有第的进项税都可以抵
2022 10/22 09:05
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2022 10/22 09:06
你好,同学,以前月份剩余没有抵的和本月新产生的进项税都可以抵
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2022 10/22 09:07
意思是只能抵本月的进项,和以前月份的留底税?
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2022 10/22 09:09
假如本月销售100万,供应商开了100万增值税专用发票。那么这个月就不用交增值税了?
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2022 10/22 09:10
是的,两者税额相等,就不用交
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2022 10/22 09:16
这样呀?那进项税额多了也不用交吧?多出来的又可以再下个月去抵扣是吧?
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2022 10/22 09:19
那为啥我们公司1月份销项税额是128039元 ,进项税额是158965 76元,还要再去交两万多的增值税呢
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2022 10/22 09:45
这样呀?那进项税额多了也不用交吧?多出来的又可以再下个月去抵扣是吧?
答:是的
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2022 10/22 09:46
那为啥我们公司1月份销项税额是128039元 ,进项税额是158965 76元,还要再去交两万多的增值税呢?
答:你们可能上月有退税。或者您记反了。
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2022 10/22 09:48
确实有退税,有退税就要交一月份的?
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2022 10/22 09:50
在哪个月退的,就要在哪个月作:过项税额转出
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2022 10/22 09:50
所以说,最好不要留抵,很麻烦。
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2022 10/22 09:54
今年3月份退的去年12月份税,
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2022 10/22 09:55
进项税额转出是记今年三月份,还是一月份?
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2022 10/22 09:55
在3月份作进项税额退出。
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2022 10/22 09:56
好,知道谢谢
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2022 10/22 09:57
客气了,如果满意,可以五星评价哈,谢谢