问题已解决
老师,我们是做贸易公司的,要到工厂进货,客户要开发票,比如10万票,客户打款到工厂公户,这比10就当做我们给工厂的货款,工厂收我们6个点的税点,我们再私账退款给客户10给客户,客户另外转账7个点的税金给我们,这个分录怎么做? 工厂月末统一收一次我们的税点,这个税点6000的分录怎么做?谢谢老师,请老师说的详细一点
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速问速答您好同学,客户打款给工厂10,工厂给你们开发票10吗?
2022 10/22 10:04
清风老师
2022 10/22 10:05
请问最后货物流转了吗?
84785046
2022 10/22 10:11
工厂给客户开票
不是给我们开票
84785046
2022 10/22 10:14
我们就是中间赚点客户的税金差价,客户也没欠款的
清风老师
2022 10/22 10:17
您好同学,如果货物没有实际流转这属于虚开发票行为,要承担法律责任。
84785046
2022 10/22 11:06
好的,只是一个假设,明白了
84785046
2022 10/22 11:07
货物还是有流转的
清风老师
2022 10/22 11:11
好的,工作中要注意保护自己。