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老师 做进项税额转出时候 加计抵减部分也要转出 加计抵减部分怎们做分录

84784989| 提问时间:2022 10/24 09:28
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
 计提加计抵减额:借:应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,贷:其他收益/营业外收入;申报缴纳增值税抵减加计抵减额:借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,当月不足抵减的,结转下期继续抵减。
2022 10/24 09:32
84784989
2022 10/24 09:33
老师 我问的是做进项税额转出时候 加计抵减部分怎么做分录 是不是 借 应交税费-应交增税--加计抵减(负数)贷 营业外收入(负数)
朴老师
2022 10/24 09:39
同学你好 对的 这个分录正确
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