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9月忘记作废的收入发票,在10月冲红,账上收入与增值税申报不一致,如何申报企业所得税?
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速问速答九月份按照红冲之前的申报
2022 10/24 10:31
84785014
2022 10/24 10:32
那成本呢?实际出的话,利润会变大
东老师
2022 10/24 10:33
因为你并没有红冲 账上得按照原来的填写
84785014
2022 10/24 10:33
现在是申报表200万里有100万是需要冲红的
东老师
2022 10/24 10:34
因为你是在10月份红字的,9月份的时候得按照200申报
84785014
2022 10/24 10:34
嗯!这我明白,但虚增100万的利润?下季度会不会被查?
东老师
2022 10/24 10:35
下个月不是还开红字发票了吗?就减少了
84785014
2022 10/24 10:36
是会减少,但得这季度先交税吗?
东老师
2022 10/24 10:37
对,,因为没冲销,就需要先交