问题已解决
老师以前月份计提发放工资凭证做账做错了,调整,能把所有做错凭证反向做分录,然后在补吗?还是怎么做?如果补的话怎么做?正常做?老四举个例子?
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速问速答同学你好
对的
先红冲然后再补
2022 10/24 11:32
84784957
2022 10/24 11:33
那就是做九月账的时候补?怎么补?正常做?然后摘要写补?
朴老师
2022 10/24 11:38
同学你好
对的
做九月账的时候补
84784957
2022 10/24 11:39
老师红充是反方向做分录?还是做原来的分录方向填负数?
朴老师
2022 10/24 11:40
同学你好
对的
红冲是反方向的分录
朴老师
2022 10/24 11:40
也可以是原分录负数红冲
84784957
2022 10/24 11:41
九月补就是正常做分录?然后摘要写补几月的什么?
84784957
2022 10/24 11:42
那这个红冲摘要写什么?
84784957
2022 10/24 11:42
补的时候?摘要写什么?
朴老师
2022 10/24 11:44
同学你好
冲减某月错误分录
84784957
2022 10/24 11:46
老师之前分录做错了?是金额错了?也是可以按上面说的红充做对吧?然后在更正?对吧
朴老师
2022 10/24 11:53
同学你好
对的
是这样操作
84784957
2022 10/24 12:23
老师红冲更正后,发现应付职工薪酬科目,贷方还是有余额,工资已经全部都常发放完了,但是科目还是有余额?这个应该在九月做分录的时候,如何调整?分录是?
朴老师
2022 10/24 12:24
同学你好
原分录负数红冲