问题已解决
印花税计提后,实际缴纳金额有减免。如何会计分录? 计提时: 借:税金及附加-印花税 贷:应交税金-印花税 实际缴纳金额和计提不一致,如何做账?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学你好
原分录负数红冲多计提的部分
2022 10/24 12:12
84784987
2022 10/24 12:13
我以为多出的部分算营业外收入呢?
朴老师
2022 10/24 12:16
这个不是的
直接冲减就可以
84784987
2022 10/24 12:17
好的,麻烦老师写一下冲红的会计分录
朴老师
2022 10/24 12:22
同学你好
借税金及附加负数
贷应交税费印花税负数
84784987
2022 10/24 12:23
好的,负数就是差额咯
朴老师
2022 10/24 12:24
同学你好
对的
就是减免的金额
84784987
2022 10/24 12:25
谢谢老师
朴老师
2022 10/24 12:25
满意请给五星好评,谢谢