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实缴增值税比应交增值税少了0.01,加计递减部分多计了0.01怎么调整才会对上

84785031| 提问时间:2022 10/24 14:07
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,少交了,放到营业外收入就可以的,这个是四舍五入的差异。
2022 10/24 14:07
84785031
2022 10/24 14:11
但是申报错了,是我加计递减时计错了这样处理可以吗?
郭老师
2022 10/24 14:12
也就是你多填写了0.01吗?不可以的。
84785031
2022 10/24 14:12
那应该怎么处理
84785031
2022 10/24 14:12
因为是8月份的申报表了
84785031
2022 10/24 14:13
是应该更正申报还是怎么样?
郭老师
2022 10/24 14:14
你好,建议更正申报的。
84785031
2022 10/24 14:15
更正申报的话账面是是怎么处理
郭老师
2022 10/24 14:19
那你账上也是按照多写的吗?当时分录怎么做的?应交税费增值税加计扣除,贷营业外收入借应交税费,未交增值税,但增值税加计扣除这么做的?
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