问题已解决
老师我们单位支付了员工工资,后期由其他单位把我们支付的工资还给我们单位,这种情况需要结转成本吗
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速问速答您好,这个是需要的哈
2022 10/24 14:47
84784989
2022 10/24 14:49
那这种情况怎么做分录呢
小锁老师
2022 10/24 14:50
支付 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 收到 借 银行存款 贷 管理费用
84784989
2022 10/24 14:52
为什么是贷管理费用呢
小锁老师
2022 10/24 14:54
因为你一开始计提的时候是管理费用
84784989
2022 10/24 14:59
老师那我之前做成借应收账款贷银行存款,收到后做银行存款,贷应收账款不对是吗
小锁老师
2022 10/24 15:00
也可以,你能做平就行
84784989
2022 10/24 15:01
谢谢老师
小锁老师
2022 10/24 15:06
不客气的,祝您开心