问题已解决

老师问一下,在记账凭证中,应收与预付账款如何做冲销?

84785040| 提问时间:2022 10/24 15:33
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 是同一个企业的吗 
2022 10/24 15:34
84785040
2022 10/24 15:34
是的,同一企业
84785040
2022 10/24 15:39
老师,我应该要怎么处理呢
玲老师
2022 10/24 15:42
你好 借应收,贷预付 留 一个科目就行  
84785040
2022 10/24 15:44
是重新录一张调整凭证,借应收,贷预付哈。
84785040
2022 10/24 15:45
老师,再问一下,收对收,付对付,做调整的时候应该是应收对预收,应付对预付吧?
玲老师
2022 10/24 15:55
你好 同一个企业只留 一个 往来可以也可以 也可以冲的  
84785040
2022 10/24 15:56
好的,谢谢
玲老师
2022 10/24 15:59
 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
84785040
2022 10/24 16:00
好的,感谢
84785040
2022 10/24 16:01
我刚在快账里面增加了一个会计科目,导致之前的付账科目全部变更了,应该怎么撤销呢
玲老师
2022 10/24 16:07
你好 你原来余额录入就行 不用改的  
玲老师
2022 10/24 16:07
建完账再写分录调整 
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