问题已解决
老师,您好,本季度冲红了一张1%专票含税金额为85000,本季度申报表纳税额减征额填写1683.17还是-1683.17呢?
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同学你好
只有这一个红冲的发票吗
没有其他蓝字发票吗
2022 10/24 16:59
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84785045 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 10/25 08:22
有蓝字发票,只有这一个1%的红字发票,蓝票都是3%和免税的
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/25 08:26
同学你好
那你负数红冲就可以了
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2022 10/25 08:37
嗯嗯,负数发票红冲了,那本季度申报表纳税额减征额填写1683.17还是-1683.17呢?
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/25 08:41
同学你好
红字发票百分之二的负数冲你这个月的免税金额
冲减之后的金额填写这个纳税减征额