问题已解决

老师,您好,本季度冲红了一张1%专票含税金额为85000,本季度申报表纳税额减征额填写1683.17还是-1683.17呢?

84785045| 提问时间:2022 10/24 16:42
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 只有这一个红冲的发票吗 没有其他蓝字发票吗
2022 10/24 16:59
84785045
2022 10/25 08:22
有蓝字发票,只有这一个1%的红字发票,蓝票都是3%和免税的
朴老师
2022 10/25 08:26
同学你好 那你负数红冲就可以了
84785045
2022 10/25 08:37
嗯嗯,负数发票红冲了,那本季度申报表纳税额减征额填写1683.17还是-1683.17呢?
朴老师
2022 10/25 08:41
同学你好 红字发票百分之二的负数冲你这个月的免税金额 冲减之后的金额填写这个纳税减征额
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