问题已解决

我们公司是销售方,对方提供的开票信息有误现在要求重开。8月开的票,请问怎么开红字再开正确的

84784990| 提问时间:2022 10/25 10:30
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;      购买方是否认证了发票; 这样好判断   
2022 10/25 10:30
84784990
2022 10/25 10:33
没有,公司名称实际为某某分公司,结果我们销售员提供给我们某某公司,少了一个分字,就开错了。现在10月才发现。应该名字错了认证不了
meizi老师
2022 10/25 10:36
 你好; 退发票给你i;  你销售方开红字信息表; 开红字来红冲; 然后再开正确发票   
84784990
2022 10/25 10:37
红字信息表怎么开,红字发票又怎么开
meizi老师
2022 10/25 10:41
 你好;    一、销售方申请 如果销售方开出去的发票对方没有认证抵扣,跨月了发票联和抵扣联都退回来了,这时需要销售方申请开具红字发票。 1、红字发票信息表填开 进入开票系统-发票管理-红字信息表-增值税专用发票红字信息表填开 2、选择销售方申请-输入发票代码、发票号码、选择原蓝字发票开票时间(注意:如果是成品油专用发票,还需要勾选成品油专用发票信息选择。) 3、确认信息无误点确定  4、点击打印—选择不打印。会看到已提交审核。  5、若需要开第二张红字发票信息表—点击确认,若没有下一张需要开—点击取消。  6、增值税专用发票红字信息表查询导出 点发票管理—红字信息表—增值税专用发票红字信息表查询--查询,如果我们提交审核的红字冲销已通过审核,会看到红字冲销信息,点导出。  7、负数发票填开 发票管理—负数发票填开—增值税专业发票负数--导入下载红字发票信息表 8、选中已审核通过的信息表之后,点击选择 9、检查票面信息无误—打印 到这里,销售方自己申请开具增值税红字发票的整个流程就完成了。  
84784990
2022 10/25 10:46
红字信息表是用什么纸打印?打印了谁留存呀
meizi老师
2022 10/25 10:50
你好;   红字信息表 打印后  销售方拿来 和红字发票一起放着; 不给购买方  
84784990
2022 10/25 10:55
红字发票后两联需要和新蓝字发票后两联需要给购买方吗?
meizi老师
2022 10/25 10:57
 你好; 不用给购买方  红字发票   资料的; 给正确发票即可   
84784990
2022 10/25 11:12
好的,谢谢哈。红冲我们是把之前错误的那笔分录变为负数(附件就是红字信息表和红字发票销售方记账联吗),再根据正确的蓝发票编制正确的分录对吧
meizi老师
2022 10/25 11:16
 你好1;  是的; 就可以了。 对的  
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